近日,浙江中煙財務管理部牽頭相關部門緊密協作,形成合力,對公司本級及下屬企業進行了一次針對資金安全領域的全覆蓋“飛行檢查”,通過跨部門聯動,提高檢查效率,并增強風險識別的全面性和準確性。
結合前期梳理出的檢查清單,重點圍繞“前期問題整改”“銀行存款競爭性存放情況”“銀行賬戶管理情況”“資金內控執行情況”等4大方面,該公司結合行業最新要求專門制定工作實施方案,明確檢查重點、具體要求及工作流程,并根據人員情況組成3個互查小組,開展針對性集中培訓。
檢查組深入排查85個潛在風險點,從大額資金的“三重一大”決策流程、到資金使用的“四個嚴禁”規定,再到現金管理的賬實相符情況等,檢查組逐項細查,緊盯關鍵節點,強化風險防控,關注管理規范性。
針對不同被查單位,檢查組在形成階段性檢查成果后,分別召開針對性“會診”,當場反饋檢查結果,協助被檢查部門逐項目、逐問題剖析,對相關問題進行再梳理、再分析、再總結,幫助其全面掌握管理中存在的短板和弱項。
為進一步鞏固和提升資金監管效能,確保各項經濟活動合法合規、資金流轉安全高效,本次檢查同步開展2023年度問題整改“回頭看”,精準聚焦前期檢查中發現的問題點及高風險領域,通過再次深入復查,檢查問題整改情況。在總結檢查經驗的基礎上,進一步完善了資金管理制度和流程,明確了各級管理人員在資金管理中的職責和權限。
作為持續強化企業內部監管、防范經營風險的重要手段,浙江中煙持續加大資金領域“飛行檢查”頻次和力度,確保檢查的真實性和有效性,從而實現夯實內控基礎,堵塞管理漏洞,全方位牢牢守住資金安全防線的目標。
下一步,浙江中煙將繼續深入貫徹落實行業現代財務管理體系建設指導要求,加快構建安全穩健的資金管理體系、建立財會監督人才庫等多種舉措,不斷提升財務人員風險防范和處理復雜問題的能力水平。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察