煙草在線據國家局網站報道 日前,根據2015年年初廣東中煙工作會議“要切實提高依法規范經營的水平”要求,廣東中煙工業有限責任公司以財務收支審計為主線,將在全公司范圍內開展同級審計工作,審計對象為公司各部門、各中心、各卷煙廠和各所屬全資及控股企業(含所屬境外全資及控股企業),同級審計將從財務收支審計和內部控制管理評審兩個領域開展,同時對2014年開展的貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的整改情況進行持續跟蹤檢查,對投資控股企業進行內部控制管理評審,達到預防風險、規范經營、促進企業持續健康穩定發展的目的。
公司由審計部、財務管理部、投資管理部成立同級審計檢查組,并分三個階段開展同級審計工作,一是自查階段(4月2日—4月15日)。二是重點抽查階段(4月20日—8月7日),審計組對各單位的自查情況進行重點抽查。三是整理報告階段(8月8日—8月31日),審計組對自查及重點抽查情況進行匯總分析,形成書面報告報公司審計委員會。
同級審計是廣東中煙提高依法規范經營水平的常態化審計工作,本次同級審計工作要求:一要加強領導,充實力量,確保自查工作不走過場。二是查改結合,落實整改,確保取得實效。對檢查中發現的帶有普遍性、傾向性的問題,要從制度上加以完善,從源頭上杜絕類似問題的再次發生。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察