近日,四川中煙召開2021年第一次內部審計委員會會議。公司黨組書記、總經理、內部審計委員會主任彭傳新主持會議。
會議聽取了2020年審計工作總結和持續(xù)整改情況的匯報,通過了2021年審計工作計劃,審議了2個專項審計報告、4個審計管理制度、年度專項審計典型問題清單等。
會議充分肯定了2020年公司內部審計工作取得的成績,一是健全內審機制,各工廠建立內審委員會,定期召開內審會,發(fā)揮了“把方向、謀大局、定目標”作用;二是完善審計相關制度,實行審計結果全面公開,確立了“審計意見+審計通報+工作要情”審計公開體系;三是構建“專項審計+日常監(jiān)督”審計監(jiān)督體系,實現全覆蓋全過程審計監(jiān)督;四是制定整改工作管理辦法,實現整改工作閉環(huán)管理,建立整改質量復核制,年度專項審計問題整改率達到98.57%,有力推動歷史遺留問題的解決;五是深化價格研究,建立價格研究模型,建成信息采集模塊。
就下一步審計工作,會議提出兩點要求。一要貫徹落實黨中央和行業(yè)重大決策部署,圍繞公司年度“145”目標及“六化”發(fā)展思路,開展內部審計監(jiān)督,促進重點工作任務落實,促進嚴格規(guī)范運行;二要做到“兩加強一提高”:加強審計人員素質提升,充實工程、管理等專業(yè)人員,拓展審計人才庫;加強審計監(jiān)督力度,減少隱患防范風險;提高審計工作質量,提升審計發(fā)現問題的能力、推動全面整改的能力以及處理問題的綜合能力,推動公司“十四五”開好局、起好步。
四川中煙內部審計委員會相關成員參加會議。
篤行致遠 2024中國煙草行業(yè)發(fā)展觀察