近日,四川中煙工業有限責任公司召開2021年第一次內部審計委員會會議,總結2020年審計工作,安排部署2021年審計工作重點任務。公司黨組書記、總經理、內部審計委員會主任主持會議。
會議聽取了2020年審計工作總結,通過了2021年審計工作計劃,審議了2個專項審計報告、4個審計管理制度和年度專項審計典型問題清單等。
會議充分肯定了2020年公司內部審計工作取得的成績。一是健全內審機制,各工廠建立內審委員會,定期召開內審會,提升了審計工作效率和質量;二是完善審計相關制度,確立“審計意見+審計通報+工作要情”公開體系,實現了審計結果全面公開;三是構建“專項審計+日常監督”審計監督體系,實現全覆蓋、全過程的審計監督;四是制定整改工作管理辦法,建立整改質量復核機制,年度專項審計問題整改率達到98.57%;五是深化價格研究,建立價格研究模型,建成信息采集模塊。
就下一步審計工作,會議提出三點要求。一要貫徹落實黨中央和行業重大決策部署,圍繞公司年度“145”目標及“六化”發展思路,開展內部審計監督,確保嚴格規范;二要提升審計人員素質,充實工程、管理等領域的專業人員至公司審計人才庫;三要提高審計工作質量,提升審計發現問題的能力、推動全面整改的能力以及處理問題的綜合能力。
四川中煙內部審計委員會相關成員參加會議。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察