近期,浙江中煙工業有限責任公司審計戰線以質量改進項目為切入點,多管齊下,以標準完善整改、系統管控整改、清單固化整改、項目強化整改,全面構建新型審計整改機制,注重“防風險”與“促規范”相結合,形成系統性的長效閉環管理,不斷提升標準化、規范化、精細化整改水平。
圖為審計人員現場討論建立整改跟蹤與反饋機制
建立整改有效機制,抓好整改“最后一公里”。修訂《審計整改工作管理辦法》,明確整改責任,制定詳細的整改責任清單,明確各級管理人員和審計人員的整改職責,確保整改工作有人負責、有人跟蹤;完善標準化整改流程,包括問題識別、整改計劃制定、整改實施、整改驗收等環節,確保整改工作有序進行;建立整改跟蹤與反饋機制,定期對整改情況進行跟蹤檢查,及時發現問題并督促整改,同時建立反饋機制,確保整改信息的及時傳遞和共享。
構建整改聯動體系,深化與其他監督貫通協同。利用現代信息技術手段,建立完善審計整改平臺,實現整改過程信息實時傳遞、全程跟蹤、重點監控、有效反饋,確保整改工作按照既定流程和時間節點有序推進。構建聯動監督機制,建立跨部門、跨層級的聯動監督機制,對審計監督工作中發現的問題進行聯合整改和督促落實,如利用巡察對歷年審計發現問題進行整改督查,確保問題得到切實解決。
優化固定模式清單,注重“防風險”與“促規范”相結合。對歷年審計發現問題、整改措施進行梳理歸納、分析、總結、提煉出好的整改經驗和做法,形成固定格式整改清單,進而完善問題庫、案例庫。通過整改問題清單全鏈條掌控問題易發生領域、頻次,舉一反三、提前預判,杜絕此類問題再次發生。并隨著審計環境的變化和審計技術的發展,定期對清單進行更新和完善,確保其適應性和有效性,工作效率與規范性同步提升。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察