12月20日,許昌煙機公司召開內部審計委員會會議,內部審計委員會成員、全體審計人員參加了會議。會議由公司總經理吳永勝主持。
會議審議通過了公司《內部審計工作管理辦法》。該辦法作為公司內部審計工作的總領性制度,其制定、實施將進一步提升內部審計工作的制度化、規范化水平。會議聽取了關于2019年度審計及整改總體情況的報告,對集團公司審計發現的產權、運營指標等問題的整改進行了研究討論,并作出安排部署。會議同時審議通過了審計部“關于公司2020年審計計劃安排的請示”。
公司總經理吳永勝作總結講話,對做好下一步的工作提出了三點要求:一是各部門要進一步提高對審計工作重要性的認識,主動接受審計監督,習慣在監督下開展工作。二是各部門要強化制度執行力,自覺維護制度權威,對審計發現的問題要舉一反三,提高整改效果。三是審計部要認真落實明年的審計計劃,發揮好審計職能,提高審計質量。
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篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察